Ce code activité introduit une fonctionnalité complémentaire aux types de documents de vente : l'annulation de facture.
Ce type de document est similaire aux notes de crédit et aux avoirs mais présente les différences suivantes :

  • Une annulation de facture ne peut annuler qu'une seule facture.
  • L'annulation de facture doit être absolue : il n'est pas possible d'annuler une partie de facture.
  • La pièce automatique utilisée pour contrepasser l'écriture est reprise du document d'origine.
  • La facture d'origine et le nouveau document sont toujours lettrés.
  • Pour la législation portugaise, ce type de 'note de crédit' n'est jamais transmis en SAFT. La facture associée prend la valeur 'Annulée'. Elle est transmise avec ce statut.

Pour que cette fonctionnalité soit disponible, il est également nécessaire :

  • que le paramètre INVCAN - Facture d'annulation ait pour valeur 'Oui' pour la législation de la société,
  • qu'en saisie de facture client, le type de facture utilisé soit de Catégorie : 'Avoir' et que l'indicateur Facture d'annulation soit coché.