Pedidos abiertos
Esta función permite gestionar las parametrizaciones para personalizar las pantallas de introducción de pedidos abiertos de compra.
Al instalar la aplicación se inicializa una transacción estándar de introducción de pedidos abiertos de compra. Se puede modificar o suprimir mediante esta opción, la cual también permite crear nuevas transacciones.
Es posible parametrizar varias transacciones distintas para los pedidos abiertos de compra. Cada transacción, que se identifica mediante un código y una descripción, aparece en una ventana de selección al llamar a la opción 'Pedidos abiertos de compra'.
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de Pantalla
Cabecera
La cabecera de la transacción permite crear nuevos códigos de transacción o buscar transacciones existentes para modificarlas o suprimirlas.
Transacción contrato
Transacción (campo PTRNUM) |
Este código permite identificar la transacción parametrizada. La parametrización de las transacciones de entrada permite que el usuario pueda configurar por completo las pantallas de entrada asociadas a un documento (presupuesto, pedido, factura, solicitud de oferta, etc.) o a un tipo de transacción de stock (entrada, salida, etc.). Para cada documento o tipo de transacción de stock, se pueden definir tantas transacciones de entrada, cada una identificada por un código, como sea necesario. Cada transacción permite definir si los campos, tanto los de la cabecera del documento como los introducidos en las líneas, deben ser:
Al validar esta parametrización, se crean transacciones de entrada dedicadas, que podrán utilizar todos los usuarios con derechos al código de acceso definido en la cabecera de la parametrización.
|
Descripción (campo DESAXX) |
Descripción de la transacción. |
Activo (campo ENAFLG) |
Utilice este campo para activar o desactivar la transacción. |
Código acceso (campo ACSCOD) |
Este código de acceso permite restringir el acceso a los datos por usuario o grupo de usuarios. |
Grupo (campo GFY) |
El grupo de sociedades o plantas que se indica aquí permite filtrar los registros. |
Pestaña Parámetros
En esta pestaña se debe definir diferentes elementos como la visualización de ciertos campos.
Captura
Prov. factdor. (campo BPSINVCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el proveedor que factura debe ser:
|
Tercero pagado (campo BPRPAYCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el tercero pagado debe ser:
|
Proyecto (campo PJTHCOD) |
Comprador (campo BUYCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el código de comprador de la cabecera del pedido debe ser:
|
Condición pago (campo PTECOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el código de condición de pago debe ser:
|
Descuento (campo DEPCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el descuento debe ser:
|
Divisa (campo CURCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el Código de divisa debe ser:
|
Modo de entrega (campo MDLCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el modo de entrega debe ser:
|
Transportista (campo BPTCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, el transportista debe ser:
|
Rég. impuesto (campo VACBPRCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el régimen de impuesto debe ser:
|
Planta fact. (campo INVFCYCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la planta de facturación debe ser:
|
Fecha ARP (campo OCNDATCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la fecha del acuse de recibo de pedido debe ser:
|
Número ARP (campo OCNNUMCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el número del acuse de recibo de pedido debe ser:
|
Observaciones ARP (campo OCNREMCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el campo Observación del acuse de recibo de pedido debe ser:
|
Tipo de entrada cuentas línea
campo LEDTYPSCR |
Tabla Cuentas línea
Tipo referencial (campo LEDTYPINT) |
Este campo indica el o los tipos de referencial asociados a la transacción. |
Modo (campo LEDTYPCOD) |
Este campo permite indicar si el tipo de referencial seleccionado debe ser 'Invisible', 'Mostrado' o 'Entrado' en las cuentas de líneas. |
Elementos facturación
Elementos (campo INVDTACOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la tabla que presenta los elementos de facturación del pedido debe ser:
|
Visualización
Estado pedido (campo STAFLG) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si los indicadores de estado del documento se deben mostrar o no. |
Precio neto (campo PRIFLG) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el precio neto se muestra o no. |
campo PRISCR |
Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:
|
Pestaña Línea 1
En esta pestaña se debe definir el modo de gestión de ciertos campos en la pantalla de introducción a nivel de cabecera de pedido abierto.
Captura
Descripción trad. (campo ITMDESCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la descripción del artículo traducida al idioma del operador debe ser:
|
Descripción estándar (campo ITMDES1COD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si la descripción estándar del artículo debe ser:
|
Tipo de artículo (campo ITMKNDCOD) |
Indique si, para esta transacción de entrada, el tipo de artículo debe ser:
|
Versión mayor (campo ECCCOD) |
Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión mayor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:
|
Versión menor (campo ECCCODMIN) |
Este campo permite controlar la entrada o la modificación del número de Versión menor de un artículo. Puede tomar uno de estos valores:
|
Planta expedición (campo STOFCYCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la planta de expedición debe ser:
La planta de expedición sólo es significativa para los pedidos inter-sociedad. |
Planta recepción (campo RCPFCYCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la planta de recepción debe ser:
|
Dirección recepción (campo RCPADDCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la dirección de la planta de recepción debe ser:
|
Lugar consumo (campo USEPLCCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el lugar de consumo debe ser:
|
Cantidad esperada (campo EXTQTYCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la cantidad prevista debe ser:
|
Proyecto (campo PJTCOD) |
Este parámetro permite definir, para esta transacción de entrada, si el campo Proyecto debe ser:
|
Código tarifa (campo PLICOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el código de tarifa debe ser:
|
Cuentas (campo ACCCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la cuenta deber ser: invisible: El campo no aparece en la pantalla de captura, pero se le asigna un valor por defecto. mostrada: El valor por defecto se asigna al campo y se muestra, pero no se puede modificar. entrada: El valor por defecto se asigna al campo y se muestra. Se puede modificar. |
Tipo compra (campo PURTYPCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el tipo de compra debe ser:
|
Incremento Intrastat (campo EECINCCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si la Tasa de Aumento CEE debe ser:
|
campo EECINCSCR |
Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:
|
País origen (campo ORICRYCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de captura, si el Código de país de origen debe ser:
|
campo ORICRYSCR |
Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:
|
Control calidad (campo QUAFLGCOD) |
Parámetro que permite definir, para esta transacción de entrada, si el indicador de control de calidad debe ser:
|
campo QUAFLGSCR |
Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:
|
Pestaña Línea 2
En esta pestaña se debe definir el modo de gestión de ciertos campos en la pantalla de introducción a nivel de cada línea de pedido abierto, decidiendo para cada uno de los campos propuestos si es Invisible, Mostrado o Entrado, según el mismo principio que los campos parametrizados a nivel de Cabecera de pedido abierto.
Captura
Valor 1 dto./gasto (campo DISCRGCOD1) |
Indique si, para esta transacción de entrada, el campo descuento/gasto debe ser: Invisible:
Mostrado:
Introducido:
|
campo DISCRGSCR1 |
Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:
|
Coef. gastos entrega (campo CPRCOECOD) |
Indique si, para esta transacción de entrada, el coeficiente de gastos en destino y el coste fijo unitario deben ser: invisibles
Mostrados
Introducidos
Las reglas de inicialización de estos campos en la pantalla de entrada de la función de gestión de pedidos se detallan aquí: coeficiente gastos en destino
|
campo CPRCOESCR |
Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:
|
Estructura de costes (campo STCNUMCOD) |
Indique si, para esta transacción de entrada, la estructura de costes debe ser: Invisible
Mostrada
Las reglas de alimentación de este valor en la pantalla de entrada de la función de gestión de pedidos se detallan aquí: estructura de costes.
|
campo STCNUMSCR |
Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:
|
Coste compra (campo CSTPURCOD) |
Indique si, para esta transacción de entrada, el coste de compra y el coste de compra unitario deben ser: Invisibles
Mostrados
|
campo CSTPURSCR |
Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:
|
Coste stock (campo CPRCOD) |
Indique si, para esta transacción de entrada, el coste de stock y el coste de stock unitario deben ser: Invisibles
Mostrados
|
campo CPRSCR |
Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:
|
Coste real compra (campo REACSTPURC) |
Indique si, para esta transacción de entrada, el coste real de compra debe ser: Invisible
Mostrado
|
campo REACSTPURS |
Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:
|
Peso (campo QTYWEUCOD) |
Indique si, para esta transacción de entrada, el peso debe ser: Invisible
Mostrado
Introducido
|
campo QTYWEUSCR |
Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:
|
Volumen (campo QTYVOUCOD) |
Indique si, para esta transacción de entrada, el volumen debe ser: Invisible
Mostrado
Introducido
![]() |
campo QTYVOUSCR |
Indique si, en esta transacción de entrada, este campo debe estar presente en:
|
Pestaña Analítica
No se puede acceder al campo Secciones movimiento de stock en esta función.
Bloque Número 1
Secciones cabecera (campo HEACCECOD) |
Este parámetro permite definir si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas de la cabecera del documento deben ser:
|
Distribución línea (campo DSPCOD) |
Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la clave de distribución analítica a nivel de los elementos de facturación debe ser:
|
campo DSPSCR |
Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, el campo debe aparecer en:
|
Secciones movimientos stock (campo STOCCECOD) |
Indica si, en esta transacción, los campos de secciones analíticas vinculados a los movimientos de stock deben ser:
![]() |
Captura
campo CCESCR |
Tabla Secciones analíticas línea
Eje (campo DIE) |
Cada línea de la tabla permite introducir el código de un eje analítico. |
Modo (campo CCECOD) |
Este parámetro permite definir si, en esta transacción de entrada, la Sección analítica debe ser:
|
Precarga ejes |
Haga clic en la acción Precarga ejes para cargar las secciones por defecto definidas para un grupo de plantas o sociedades determinado. |
Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
PRTSCR : Impresión pantalla
Pero esto se puede modificar por parametrización.
Botones específicos
Copia
Bloque Número 1
Bloque Número 2
|