Tipos de pedidos
Los tipos de pedidos permiten definir las tipologías de pedidos mediante una categoría funcional y, si es necesario, asignando un contador diferente. Una categoría de pedido permite definir un conjunto de reglas funcionales.
En la entrada de pedidos de cliente o pedidos abiertos, hay que indicar un tipo de pedido en la cabecera. Este tipo es el que define el proceso que se va a aplicar a la factura introducida.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Un tipo de pedido se define con un código alfanumérico de tres caracteres. Este es el código que se utiliza en la entrada de los pedidos de cliente.
Pestaña Pantalla de entrada
Bloque Número 1
Tipo pedido (campo SOHTYP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código alfanumérico que permite identificar el tipo de pedido. |
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Legislación (campo LEG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En creación, el código de legislación se puede inicializar mediante el parámetro de usuario LEGFIL - Legislación (filtro selección) (capítulo SUP, grupo INT). Este parámetro también se utiliza para filtrar la lista de selección y, de esta manera, mostrar únicamente los códigos definidos para esta legislación y los definidos a nivel de Todas las legislaciones. Recordatorio de los principios generales relativos al uso de un dato o de un elemento de parametrización definido por legislación cuando se conoce el contexto de la sociedad (fichas, flujos, etc.)
Ejemplo 1:
Si se introduce una factura en una sociedad de legislación FRA, solo se proponen los siguientes tipos de factura:
Ejemplo 2:
Si se introduce una factura en una sociedad de legislación FRA que solo pertenece al grupo NOR, solo se proponen los siguientes tipos de factura:
![]() |
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Esta descripción larga se utiliza como título en las pantallas y los informes. Por defecto, la descripción corta, la descripción larga o la cabecera de columna de un dato (en creación/modificación) se registra en el idioma de conexión del usuario. |
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