Gestión de revisiones
Utiliza este parámetro para activar la gestión de revisiones en los pedidos y pedidos abiertos. Esta gestión permite realizar el seguimiento de las modificaciones realizadas en los pedidos y pedidos abiertos firmados y guardarlas en el histórico.
No gestionada. Las revisiones no se gestionan.
Gestionada a petición. Cuando se modifica el pedido, aparece un mensaje preguntando si debe generarse una revisión para la modificación.
Gestionada automáticamente. Cada vez que se modifica el pedido se genera una revisión automáticamente.
Cuando la gestión de revisiones está activada, a petición o automáticamente, las revisiones se gestionan en los siguientes casos:
- El pedido se ha firmado por completo.
- La gestión de firmas no está activada en el pedido y este se ha imprimido.
- El pedido se ha firmado automáticamente y se ha imprimido.

En la función Pedidos:
- El número de revisión aparece junto al número de pedido. Se incrementa automáticamente cada vez que se realiza una modificación con revisión.
- Para acceder al histórico de revisiones del pedido y consultar las modificaciones, haz clic en:
- la acción Gestión de revisiones;
- Consulta revisiones línea pdo. desde el icono Acciones de la línea modificada del pedido.
Nivel de localización/Variable global
Este parámetro está definido a nivel Planta. Pertenece al capítulo ACH (Compras) y al grupo ORD (Reglas de gestión de pedidos), Los parámetros siguientes se encuentran también asociados a este capítulo y grupo :
- DEFITMKND (Tipo de servicio por defecto)
- EXTRCPDAT (Fecha mínima recepción)
- PGENICO (Gestión necesidades interplanta)
- POCQTY (Control ctds pedido abierto)
- POHCTMPUU (Contramarca en unidad compra)
- PURQTYRND (Redondeo cantidad de compra)
La variable Global GPURREV le está asociada.
Funciones afectadas
Las funciones siguientes son relativas a este parámetro :
Compras > Pedidos > Pedidos abiertos
Compras > Pedidos > Pedidos
Observaciones
Para conservar el histórico de revisiones, las siguientes tablas se actualizan cada vez que se modifica un pedido con revisión:
- UPORDER para la cabecera
- UORDERC solo para los pedidos abiertos
- UPORDERP y UPORDERQ para cada línea
- El campo REVCOD de cada uno de estos ficheros indica el tipo de acción: A (supresión), M (modificación).
- El campo CURREVFLG se define con el valor 2 para indicar la revisión en curso.