Cette fonction permet de créer le fichier bancaire Positive Pay. Elle reprend les informations des tables En-tête règlements (PAYMENTH) et Table des chèques (CHQNUM) afin de générer un fichier de sortie pour les enregistrements qui n'ont pas été inclus auparavant. Le fichier est généré en fonction du format de fichier spécifié dans Fichiers bancaires.
Il inclut les chèques dont le statut a pour valeur "Utilisé", "Annulé" ou "Validé". Seuls sont inclus les enregistrements dont le numéro de séquence Positive Pay est nul. Par ailleurs, le fichier comprend les chèques dont le statut a pour valeur "Annulé" et dont le numéro de séquence est nul. Si un chèque est annulé après avoir été inclus dans un fichier antérieur, l'annulation comptable efface le numéro de séquence Positive Pay et la date de création.  Le fichier peut être régénéré à partir du numéro de séquence.

Pré-requis

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Gestion de l'écran

Ecran de saisie

Tâche batch

Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard POSPAY est prévue à cet effet.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en oeuvre

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