Utilisez ce paramètre pour indiquer si une facture doit être dans l'état 'Imprimé' avant de pouvoir être validée et de passer en comptabilité.

Oui - La facture ne peut pas être validée. Le bouton Validation est grisé. La facture ne sera pas traitée dans le traitement de validation automatique.

Non - La facture peut être validée. Le bouton Validation est actif.

Oui après validation - La facture peut être imprimée uniquement après sa validation. Si vous imprimez une facture avant de la valider, la facture est imprimée avec la mention 'Provisoire' et la case Imprimée dans la gestion de la facture n'est pas mise à jour (la case n'est pas cochée). Pour que la mention 'Provisoire' n'apparaisse pas sur la facture imprimée, vous devez valider la facture. Après validation de la facture, la case Imprimée est mise à jour (la case est cochée).

Niveau de localisation / Variable globale

Le paramètre est défini au niveau Site. Il appartient au chapitre TC (Tronc commun) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :

La variable globale GSIVCFM lui est associée.

Fonctions concernées

Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :

  Ventes > Factures > Validation facture/avoir vente