Lista pedidos
Esta función permite visualizar el conjunto de los pedidos de compra de un proveedor en particular o de todos los proveedores. La consulta de estos pedidos puede realizarse en un intervalo concreto de fechas, con una restitución que puede ir de los pedidos de una planta de compra al conjunto de pedidos del dossier pasando por los pedidos de una sociedad en particular.
Si se desea, se podrá acceder a cada pedido por túnel.
Requisitos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de Pantalla
La pantalla está formada por dos partes. La primera parte permite acceder a un conjunto de criterios mayores, la segunda parte permite visualizar en forma de cuadro el conjunto de los pedidos seleccionados según los criterios capturados.
Cabecera
La información de cabecera de la pantalla permite determinar los principales criterios de selección de la consulta utilizada.
- Sociedad: La sociedad se alimenta automáticamente por la sociedad de la planta de compra por defecto del usuario. Sigue siendo modificable y puede forzarse a vacío para consultar los pedidos de todas las sociedades. En este caso, la planta se fuerza a vacío automáticamente.
- Planta: Es la planta de compra. Esta planta se alimenta automáticamente por la planta de compra por defecto del usuario. Se puede forzar a vacío. En este caso, la consulta tratará sobre el conjunto de los pedidos de la sociedad.
- Proveedor: Cuando se accede a la consulta desde una ficha proveedor, el código de proveedor se indica por el código de proveedor de la ficha en curso de consulta. De otro modo, el código de proveedor no se indica. Si no se precisa el proveedor, la consulta tratará sobre todos los proveedores del dossier.
- Fechas: Los límites de fecha precisados permiten filtrar los pedidos cuya fecha de pedido se incluye en este intervalo. Por defecto, se inicializan de la siguiente manera: La fecha de fin se inicializa por la fecha del día llevada al último día del mes. La fecha de inicio se inicializa por el primer día del mes procedente de la fecha del día menos dos meses.
También hay criterios complementarios que permiten determinar los pedidos a consultar:
- Saldado: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos totalmente saldados
- No saldado: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos no saldados o parcialmente saldados
- Firmado: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos completamente firmados o aquellos para los que no hay circuito de firma
- No firmado: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos no firmados o parcialmente firmados
Para información, se muestran la divisa de la sociedad y la del dossier.
Selección
Sociedad (campo CPY) |
Este campo permite indicar el código de sociedad. |
Planta pedido (campo POHFCY) |
Este campo permite introducir la planta de compra. |
Proveedor inicio (campo BPSNUMDEB) |
Nº pedido inicial (campo POHNUMDEB) |
Proyecto inicio (campo PJTHDEB) |
Proyecto fin (campo PJTHFIN) |
Fecha inicio (campo ORDDATDEB) |
Estos dos campos permiten definir rangos de fecha.
|
Código reagrupación inicio (campo GPGCODDEB) |
Divisas
Sociedad (campo CUR) |
Este campo muestra la divisa de la sociedad y no se puede modificar. |
Dossier (campo CURD) |
Este campo muestra la divisa del dossier y no se puede modificar. |
Estado
Saldado (campo CLEFLGO) |
Marque esta casilla para seleccionar los pedidos totalmente saldados. |
No saldado (campo CLEFLGN) |
Marque esta casilla para seleccionar los pedidos no saldados o parcialmente saldados. |
Firma
Firmado (campo APPFLGO) |
Marque esta casilla para seleccionar los pedidos totalmente firmados o sin circuito de firma. |
No firmado (campo APPFLGN) |
Marque esta casilla para seleccionar los pedidos no firmados o parcialmente firmados. |
Pestaña número 1
Los datos que se muestran dependen de la parametrización de la pantalla de consulta.
Tabla
N.º pedido (campo POHNUM) |
Proveedor (campo BPSNUM) |
Proyecto (campo PJTH) |
Fecha (campo ORDDAT) |
Importe AI (doc) (campo TOTORD) |
Importe II (doc) (campo TTVORD) |
Divisa (campo CUR) |
Importe A.I. (sociedad) (campo TOTORDLOC) |
Importe I.I. (sociedad) (campo TTVORDLOC) |
Importe A.I.(dossier) (campo TOTORDDOS) |
Importe I.I.(dossier) (campo TTVORDDOS) |
Condición pago (campo PTE) |
Anticipo emitido (campo INSAMT) |
Anticipo deducido (campo INSPAY) |
Anticipo emitido(sociedad) (campo INSAMTLOC) |
Anticipo deducido(sociedad) (campo INSPAYLOC) |
Anticipo emitido(dossier) (campo INSAMTDOS) |
Anticipo deducido(dossier) (campo INSPAYDOS) |
Planta pedido (campo POHFCY) |
Planta recepción (campo RCPFCY) |
Planta fact. (campo INVFCY) |
Firmado (campo APPFLG) |
Recibido (campo RCPFLG) |
Facturado (campo INVFLG) |
Saldado (campo CLEFLG) |
Impreso (campo PRNFLG) |
Total gastos productos (doc) (campo FCSCSTPURD) |
Total gastos productos (sociedad) (campo FCSCSTPURS) |
Coste real compra (sociedad) (campo REACSTPUR) |
Coste real compra (doc.) (campo REACSTPURD) |
Importe línea AI (doc) (campo LINAMTDOC) |
Importe línea AI (sociedad) (campo LINAMTSOC) |
Impuesto no deducible (doc) (campo NONDEDTAXD) |
Impuesto no deducible (sociedad) (campo NONDEDTAXS) |
Elemento de facturación dism (doc) (campo DISCGRAMTM) |
Elemento de facturación dism (sociedad) (campo DISCGRAMTM) |
Elemento de facturación aum (doc) (campo DISCGRAMTM) |
Elemento de facturación aum (sociedad) (campo DISCRGAMTM) |
Total gastos de entrega (doc.) (campo TOTCOEFFAP) |
Total gastos de entrega (soc.) (campo TOTCOEFFAP) |
Total facturas complementarias (doc) (campo AMTNOTLIND) |
Total facturas complementarias (sociedad) (campo AMTNOTLINS) |
Total gastos (doc) (campo TOTCHARGES) |
Total gastos (sociedad) (campo TOTCHARGES) |
Total coste compra (doc) (campo TOTCOUTACH) |
Total coste compra (sociedad) (campo TOTCOUTACH) |
Total peso líneas (campo TOTLINWEU) |
Total volumen líneas (campo TOTLINVOU) |
Unidad peso (campo DSPWEU) |
Unidad volumen (campo DSPVOU) |
Código agrupación (campo GPGCOD) |
Gestión objetos de base |
Este botón permite acceder al pedido de compra. |
Trazabilidad asientos compras |
Líneas de pedidos |
Acciones específicas
Barra de Menú
Esta consulta gráfica permite visualizar por periodo el importe sin impuestos pedido. Cuando se accede a esta consulta desde la consulta de las listas de pedidos, los criterios de selección empleados para la consulta se retoman. En el retorno de esta consulta, los límites de fecha se restituyen a su estado inicial. |
Esta consulta gráfica permite visualizar por periodo el importe sin impuestos pedido desglosado en función de la situación de los pedidos seleccionados (En pedido, No firmado, Saldado, Entregado no facturado, Facturado). Cuando se accede a esta consulta desde la consulta de las listas de pedidos, los criterios de selección empleados para la consulta se retoman. En el retorno de esta consulta, los límites de fecha se restituyen a su estado inicial. |