Contabilización de los gastos
Esta función permite realizar la contabilización de las líneas de gasto introducidas en función de un conjunto de criterios de selección y ejecución.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
En la pantalla de lanzamiento, el estado de los apuntes siempre es "Definitivo' cuando la categoría de los asientos es "Real" y la sociedad es:
- Una sociedad de legislación francesa (el parámetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tiene asignado el valor "Sí" y no se puede modificar).
- Una sociedad no francesa que aplica las reglas francesas de la normativa DGI n° 13L-1-06 (el parámetro FRADGI/capítulo TC/ grupo CPT tiene asignado el valor "Sí" y se puede modificar).
Pestaña Pantalla de entrada
El asiento automático utilizado para la contabilización se define con el valor del parámetro GAUEXP. El tipo de apunte resultante es el siguiente:
Cuenta |
Descripción |
Divisa |
Debe |
Haber |
425000 |
Personal - Adelantos y anticipos |
EUR |
|
40 |
625110 |
Gastos de comida |
EUR |
33.44 |
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445660 |
IVA deducible |
EUR |
6.56 |
|
Criterios
Todas las sociedades (campo ALLCPY) |
Marque esta casilla para ejecutar el proceso en todas las sociedades. De lo contrario, seleccione una sociedad. Caso particularEsta casilla no está disponible en un entorno multilegislación. El proceso solo se puede ejecutar sociedad por sociedad, puesto que el tipo de asiento y el asiento utilizados para la contabilización suelen hacer referencia a una única legislación. |
Sociedad (campo CPY) |
Si la casilla "Todas las sociedades" no está marcada, indique la sociedad para la que se va a lanzar el proceso. |
Legislación (campo LEG) |
Todas las plantas (campo ALLFCY) |
Marque esta casilla para incluir todas las plantas. Déjela desmarcada si quiere ejecutar el proceso en una única planta. |
Planta (campo FCY) |
Si la casilla "Todas las plantas" no está marcada, indique la planta para la que se va a lanzar el proceso. |
Todos los colaboradores (campo ALLCLB) |
Colaborador inicio (campo CLBSTR) |
Introduzca el código del primer colaborador del intervalo. |
Colaborador fin (campo CLBEND) |
Introduzca el código del último colaborador del intervalo. |
Todas las divisas (campo ALLCUR) |
Marca esta casilla para incluir todas las divisas. Déjala desmarcada si quieres ejecutar el proceso en un único grupo o una única divisa. |
Grupo de divisas (campo GRPCUR) |
Un grupo de divisas es un conjunto de divisas. Los grupos de divisas se utilizan en los criterios de selección para filtrar las divisas. |
Divisa (campo CUR) |
Este código permite identificar la divisa de una planta, de un tercero, etc. Se controla en la tabla de divisas.
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Líneas de extractos visadas (campo VISA) |
Bloque Número 2
Fecha de gastos inicio (campo DATSTR) |
Introduzca la fecha inicial para filtrar los resultados en función de un rango de fechas. |
Fecha de gastos fin (campo DATEND) |
Introduzca la fecha final para filtrar los resultados en función de un rango de fechas. |
Generación
1 colaborador/asiento (campo EXPCLB) |
Este criterio de agrupación/división implica que los gastos de colaboradores diferentes se contabilicen:
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Generación asientos (campo GENECR) |
Marque esta casilla para generar los apuntes. Si esta casilla no está marcada, el proceso se ejecuta en modo simulación. La traza incluye las facturas correspondientes a los criterios de selección y los gastos e ingresos anticipados. |
Tipo generación (campo CAT) |
Elija el tipo de generación del asiento:
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Estado asientos (campo STA) |
En una generación real, el estado del asiento puede ser:
El estado del asiento debe ser Definitivo en las contabilizaciones cuando el tipo de generación solicitado es Real y la sociedad cumple uno de los siguientes criterios:
Si es provisional, se pueden modificar la mayoría de los datos. Las opciones de modificación pueden variar en función:
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Tipo asiento (campo TYPPCE) |
Cada asiento contable introducido está vinculado a un tipo determinado. La noción de tipo de asiento permite reagrupar los asientos contables en función de principios de utilización comunes.
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Diario (campo JOU) |
Introduzca el código de diario (de uno a cinco caracteres alfanuméricos). Si la generación es en modo simulación, el código de diario que se propone por defecto es el que está asociado al tipo de asiento. El asiento se incluye en el diario asociado al tipo de asiento. Si la generación es en modo real, hay dos opciones:
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Fecha de asiento (campo ACCDAT) |
Esta fecha corresponde a la de los apuntes contables generados. Debe pertenecer a un ejercicio o periodo abierto para todos los tipos de referenciales. |
Fichero traza (campo TRACE) |
Marca esta casilla para generar el fichero de traza después de ejecutar el proceso. |
Tarea batch
Esta función puede lanzarse en Batch, pero no existe ninguna tarea estándar dedicada a su lanzamiento.
Acciones específicas
Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código. |
Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria. |
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Los documentos contabilizados estarán en "definitivo" para la sociedad
Si el proceso se lanza para una sociedad que ha elegido el cumplimiento DGI n° 13L-1-06 (el parámetro FRADGI/capítulo TC/grupo CPT tiene asignado el valor "Sí"), los asientos generados en el proceso tendrán el estado "Definitivo".
Los documentos contabilizados estarán en "definitivo" para una o varias sociedades
El proceso se lanza para todas las sociedades o un grupo de sociedades y, si al menos una de las sociedades ha elegido el cumplimiento DGI n° 13L-1-06 (el parámetro FRADGI/capítulo LOC/grupo FRA tiene el valor "Sí"), los asientos generados en el proceso tendrán el estado "Definitivo".