Utiliza esta función para generar las facturas a partir de los contratos de servicios y de sus facturas programadas.

Los contratos de servicios se pueden facturar de dos maneras:

  • Desde la gestión de Facturas, con el picking de los contratos de servicios.
  • Desde esta función de facturación automática.

Requisitos previos

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Gestión de pantalla

Pestaña Pantalla de entrada

La mayoría de los campos de esta pantalla son opcionales. Estos datos permiten limitar la facturación a un conjunto de contratos.

En función del modo de facturación elegido, el sistema intenta agrupar, en ciertos casos, los vencimientos o contratos para facturarlos conjuntamente.

Tarea batch

Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar FUNAUTINVC esta prevista con este fín.

Acciones específicas

Mensajes de error

Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

Planta XXX: Ficha inexistente

Este mensaje aparece cuando se introduce la planta de venta en la pantalla de selección y el código introducido no corresponde a ninguna planta. 

Planta venta: Campo obligatorio

Este mensaje aparece cuando no se ha indicado ninguna planta de venta.

Tipos de factura cliente: XXX Ficha inexistente

Este mensaje aparece cuando el tipo de factura introducido no corresponde a ningún tipo de factura.

Tipo de facturas: Campo obligatorio

Este mensaje aparece cuando no se ha indicado ningún tipo de factura.

Fecha incorrecta 

Este mensaje aparece cuando el rango de fechas de facturación o la fecha de referencia son incorrectas. Este mensaje también aparece cuando la fecha de referencia pertenece a un periodo no abierto. En este caso, el mensaje será más preciso: Ejercicio no abierto, periodo no abierto, periodo cerrado.

Mensajes obtenidos en el fichero de traza asociado a la generación

Ningún contrato tratado

Este mensaje aparece cuando el sistema no ha encontrado ningún contrato por facturar correspondiente a las selecciones.

Modificación en curso en otro puesto

Este mensaje aparece cuando hay otro usuario modificando el pedido o el contrato en curso.

El mandato principal validado no se ha encontrado o no es válido para el tercero pagador.. Actualiza la factura antes de validar

Este mensaje aparece cuando la condición de pago es de tipo SDD y no se ha podido inicializar por defecto ninguna referencia de mandato en la factura (ningún Mandato principal en estado "Validado" definido para la combinación [sociedad, tercero pagador]). No obstante, la referencia del mandato es obligatoria en la factura. La factura se crea igualmente, pero no se puede validar hasta que no se introduzca manualmente la referencia del mandato.

Tablas utilizadas

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