Esta función permite, una vez Validados los borradores de pedidos de venta, gestionar los pedidos rechazados y no validados en el proceso.

Recordatorio: Los pedidos no validados se identifican en la tabla SORDER por el valor 2 en el campo DRAFTREJ y por el motivo del rechazo indicado en el campo DRAFTREJREN.

En función de la naturaleza del rechazo, se pueden:

  • Suprimir, especialmente cuando los datos con errores no se pueden corregir funcionalmente.
  • Reintegrar en el circuito de validación, una vez corregidos los datos en la parametrización o en los datos base.

Tras el proceso, se muestra un fichero de traza con la lista de los pedidos procesados.

Requisitos previos

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Gestión de pantalla

Pestaña Pantalla de entrada

  • Haz clic en Búsqueda para mostrar la lista de los borradores de pedido rechazados y el motivo del rechazo. Esta lista se puede filtrar introduciendo los criterios de selección.
    Los datos mostrados no se pueden modificar.
  • Selecciona los pedidos que quieres suprimir o reintegrar en el circuito de validación. Para seleccionar todas las líneas, haz clic en Incluir todo.
  • Haz clic en Suprimir o A validar en el panel de acciones.

Acciones específicas

Mensajes de error

No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

Tablas utilizadas

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