Este proceso se utiliza de forma excepcional; por ejemplo, al abrir un nuevo dossier.

En la importación de datos, solo se pueden importar los asientos contables de los pagos o los extractos bancarios. Por tanto, para evitar renovar un punteo manual realizado con anterioridad, se puede lanzar un punteo en partida simple de los asientos de pagos (en el fichero GACCENTRY) o de las líneas de extractos (fichero RELBANK) sin buscar el equilibrio.

Requisitos

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Gestión de pantalla

Pestaña Pantalla de entrada

Esta función se presenta como una pantalla de selección que permite definir las modalidades de punteo y los criterios de selección.

Criterios de selección

Código banco

Hay que precisar el banco de la operación (se muestran la sociedad y la cuenta asociadas).

Rangos de fecha

El rango de fechas contables se utiliza para delimitar los asientos contables introducidos o importados que se van a puntear.

Cuando se puntean las operaciones de un extracto bancario, el rango se aplica a las fechas de las operaciones.

Rangos de planta

Se puede limitar el punteo de las operaciones registradas en un conjunto de plantas seleccionadas.

Modalidades de punteo

Es necesario precisar si el punteo en partida simple se realiza en asientos contables o en extractos bancarios.

La asignación del código de punteo contiene un asterisco.

Mensajes de error

Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

"No tienes acceso al banco xxxxx"

Este mensaje aparece cuando el código del perfil del usuario no permite acceder a la función "Punteo sin contrapartida" del banco seleccionado.

"Cuenta en punteo"

Este mensaje aparece si la cuenta bancaria se está punteando o los procesos están cancelando el punteo de dicha cuenta:

  • SUBRAB "CONCILIACIÓN BANCARIA"
  • SUBCHK "PUNTEO"
  • DEPOINTAGE "CANCELACIÓN PUNTEO"
  • BORRADO EXTRACTO "ANURBK"

Estos procesos no se pueden ejecutar de forma simultánea en el mismo banco.

Tablas utilizadas

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