Avertissement no facture
Si la valeur du paramètre est Oui, un message d'avertissement est envoyé à l'utilisateur qui crée un avoir sans l'imputer sur une facture (zone "numéro de facture" non renseignée).
Niveau de localisation / Variable globale
Le paramètre est défini au niveau Site. Il appartient au chapitre TRS (Tiers) et au groupe INV (Règles facturation & comptable), dans lequel on trouve aussi les paramètres suivants :
- DENINVPAY (Type règlement chèque)
- HEAAMTBPC (Ctrl mtt entête fact clients)
- HEAAMTBPS (Ctrl mtt entête fact fourn)
- INTCPYINV (Factures inter-sociétés)
- PURPRITYP (Type de montant fournisseur)
- SUPINVDAT (Contrôle dates validité)
- TYPINVCUS (Type facture client)
- TYPINVFAS (Type facture immobilisation)
- TYPINVSUP (Type facture fournisseur)
- WRNMSGBPC (Msg avert facture clients)
- WRNMSGBPS (Msg avert facture fournisseurs)
Aucune variable globale ne lui est associée.
Fonctions concernées
Les fonctions suivantes sont concernées par ce paramètre :
Comptabilité tiers > Facturation > Factures tiers client
Comptabilité tiers > Facturation > Factures inter-soc clients
Comptabilité tiers > Facturation > Factures tiers fournisseur
Comptabilité tiers > Facturation > Factures inter-soc fournisseurs