Esta función permite consultar la totalidad o una parte de los pedidos procesados o en curso por parte de un cliente o un conjunto de ellos. Permite determinar un grupo de pedidos en función de los criterios disponibles. También se puede escoger qué datos aparecerán en la pantalla por parametrización.

Esta función sólo presenta los datos de cabecera de pedidos. Si se desea ver el detalle de cada pedido, será necesario acceder por túnel al pedido.

Requisitos

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Gestión de Pantalla

La pantalla se compone de dos partes: La primera parte permite acceder a un conjunto de criterios mayores, la segunda parte permite visualizar en forma de cuadro el conjunto de los pedidos seleccionados según los criterios capturados.

Cabecera

La información de cabecera de la pantalla permite determinar los principales criterios de selección de la consulta utilizada.

  • Sociedad: La sociedad se alimenta automáticamente por la sociedad de la planta de venta por defecto del usuario. Sigue siendo modificable y puede forzarse a vacío para consultar los pedidos de todas las sociedades. En este caso, la planta se fuerza a vacío automáticamente.
  • Planta: Es la planta de venta. Esta planta se alimenta por defecto por la planta de venta por defecto del usuario. Se puede forzar a vacío. En este caso, la consulta tratará sobre el conjunto de los pedidos de la sociedad.
  • Cliente: Cuando se accede a la consulta desde una ficha cliente, el código cliente se indica por el código cliente de la ficha en curso de consulta. De otro modo, el código cliente no se indica. Si no se precisa el cliente, la consulta tratará sobre todos los clientes del dossier.
  • Fechas: Los límites de fecha precisados permiten filtrar los pedidos cuya fecha de pedido se incluye en este intervalo. Por defecto, se inicializan de la siguiente manera: La fecha de fin se inicializa por la fecha del día llevada al último día del mes. La fecha de inicio se inicializa por el primer día del mes procedente de la fecha del día menos dos meses.

También hay criterios complementarios que permiten determinar los pedidos a consultar:

  • Normal : Este pedido permite seleccionar los pedidos normales (cuyo ciclo clásico es entrega y después facturación)
  • Préstamo Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos de tipo préstamo Estos pedidos están destinados a entregarse y después devolverse. En ciertos casos podrán facturarse cuando la fecha de devolución prevista haya sido superada
  • Facturación directa: Esta casilla permite seleccionar los pedidos de facturación directa. Estos pedidos se caracterizan por el hecho de que no hay etapa de entrega.
  • Saldado: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos totalmente saldados
  • No saldado: Esta casilla a marcar permite seleccionar los pedidos no saldados o parcialmente saldados

Para información, se muestran la divisa de la sociedad y la del dossier.

Pestaña número 1

Las columnas presentes del cuadro de pedidos dependen de la parametrización del código pantalla elegido.

Informes

Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :

  ARCCLIENT : ARC cliente

  ARCCLIENT2 : Acc. Recep. cliente pie fijo

  ARCCLIENT2PI : ARC cliente pre-editado

  ARCTTC : ARC cliente II

  ARCTTC2 : Acc. Recep. I.I. pie fijo

  ARCTTC2PI : ARC cliente II pre-editado

Pero esto se puede modificar por parametrización.

Acciones específicas

Criterios

Este botón permite acceder a los criterios definidos anteriormente, pero también a los complementarios:

  • n° de pedidos: Estos criterios permite dar rangos de pedidos a visualizar.
  • Tipo de contramarca: Este criterio permite seleccionar los pedidos de venta en el momento del origen de la generación de contramarca de compra o de contramarca de fabricación. Este criterio sólo estará activo cuando el criterio siguiente se utilice.
  • N° contremarca: Este criterio permite dar los rangos sobre pedidos de compras u órdenes de fabricación en función del tipo de contramarca precisada a continuación. Los pedidos de venta seleccionados son aquellos con al menos una línea en contramarca en uno de los documentos de contramarca en selección.

Esta pantalla también permite escoger el criterio de selección de los pedidos. Por defecto, se seleccionan por número de pedido, pero también pueden seleccionarse por fecha de pedido.

También se puede memorizar los criterios de selección bajo un código de memo para recordarlos posteriormente.

El código de memo STD es uno concreto ya que se aplica sistemáticamente al entrar en la consulta. Para este código memo, los rangos de fecha no se conservan para poder disponer siempre por defecto de las ofertas de los dos últimos meses y del mes en curso.

Barra de Menú

Mensajes de Error

No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

Tablas utilizadas

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