Esta función permite parametrizar las casillas de IVA para diferentes declaraciones y legislaciones de sociedades:

Esta función contiene dos tipos de datos:

La sección Casillas IVA describe la estructura del informe preparatorio de IVA con casillas de título o de cálculo, basándose en el detalle de los asientos contables o en la acumulación.

La sección Detalle muestra las combinaciones de valores a las que deben corresponder los apuntes para extraerse y considerarse en el cálculo de la declaración de IVA.

Estructura común del IVA

La Estructura común del IVA es un conjunto de funciones exclusivamente dedicadas a facilitar el cálculo y la validación de las declaraciones de IVA. Esta estructura no incluye el envío directo desde Sage X3, a excepción de DCLVATBRI. De acuerdo con cada una de las diferentes normativas fiscales, cada legislación (ver en la siguiente tabla) tiene una estructura parametrizada para las casillas de IVA y la generación de los ficheros de impuestos. También hay una declaración de IVA genérica disponible que se puede personalizar para las legislaciones que no formen parte de esta estructura.

En el marco de la estructura común del IVA, la legislación de la sociedad y el proceso de declaración de IVA son independientes.

Declaración de IVA y legislación de sociedad

Puedes utilizar una de las opciones de parametrización previa de IVA para las declaraciones y legislaciones siguientes. Si necesitas parametrizar las casillas de IVA de alguna declaración de IVA que no sea estándar, puedes utilizar la declaración genérica DCLVATGEN.

Según el proceso de IVA que corresponda aplicar, la parametrización previa de las casillas podrá utilizarse tanto con las funcionalidades relacionadas con la estructura común del IVA como con las demás y de forma independiente.

La parametrización estándar de las casillas de IVA está pensada para que sirva como modelo, que puede utilizarse tal cual o personalizarse en función del dossier del cliente.

Declaración de IVA Descripción Estructura común del IVA Parametrización disponible
por legislación de sociedad
DCLVATBEL Modelo de casillas de IVA de Bélgica BEL
DCLVATBRI Modelo de declaración de IVA del Reino Unido BRI
DCLVATFRA Modelo de declaración 3310-CA3 FRA
DCLVATSWI Modelo de casillas de IVA de Suiza SWI
DCLVATGEN Parametrización genérica de casillas de IVA Ninguno
DCLVATARE Modelo de casillas de los Emiratos Árabes Unidos NO ARE
DCLVATAUS Modelo de casillas de Australia NO AUS
DCLVATBHR Modelo de casillas de Baréin NO BHR
DCLVATSAU Modelo de casillas de Arabia Saudí NO SAU
DCLVATZAF Modelo de casillas de Sudáfrica NO ZAF

Información adicional sobre las declaraciones de IVA

La Declaración de IVA belga (DCLVATBEL) solo se realiza sobre el IVA al devengo, según los requerimientos de las autoridades fiscales belgas. Por tanto, a nivel de esta declaración, solo pueden introducirse los códigos correspondientes al IVA del devengo.

Independientemente del valor del parámetro DCLVATPAY - Gestión IVA en cobros (capítulo TC, grupo VAT), no es posible definir ni extraer los códigos del IVA al cobro.

La Declaración de IVA británica (DCLVATBRI) es aplicable al modelo de IVA 100 y cuenta con las nueve casillas que requiere el HMRC.

La parametrización de las casillas de IVA de una declaración británica para una sociedad de esta misma legislación no presenta ningún código de impuestos al cobro. Los códigos del IVA al cobro no se entregan en estándar y no se gestionan con la parametrización de las casillas de IVA. Si necesitas este tipo de código, puedes crearlo y añadirlo a la parametrización de las casillas de IVA para DCLVATBRI.

Nota: DCLVATBRI incluye una funcionalidad específica para el envío de ficheros. No se puede modificar, pues se adhiere a las etapas necesarias que define el HMRC para el programa Making Tax Digital (MTD).

La Declaración de IVA francesa (DCLVATFRA) es aplicable a la declaración francesa n.° 3310-CA3. Esta permite gestionar y definir el IVA al devengo y el IVA al cobro.

La parametrización de las casillas de IVA de una declaración francesa para una sociedad de esta misma legislación incluye los detalles principales de las casillas de IVA. Puede que sea necesario añadir códigos de impuesto adicionales y reglas detalladas en función del tipo de sociedad.

La Declaración de IVA genérica (DCLVATGEN) puede utilizarse para las declaraciones que no son estándar y tanto si están incluidas en el marco de la estructura común del IVA como si no. No hay ninguna parametrización estándar disponible. Los ajustes necesarios deben realizarse manualmente.

La Declaración de IVA australiana (DCLVATAUS) es aplicable a la declaración BAS (Business Activity Statement) y al impuesto sobre bienes y servicios GST (Goods and Services Tax) presentados ante la ATO (Australian Tax Office) y se basa en los asientos del libro mayor. Una vez que las casillas de IVA están correctamente parametrizadas, puedes extraer los datos GST e introducir manualmente los valores BAS adicionales en la función de periodos de reporting GST (GESGSTPER).

La Declaración de IVA de EAU (DCLVATARE) para los Emiratos Árabes Unidos, la Declaración de IVA de Baréin (DCLVATBHR), la Declaración de IVA de Sudáfrica (DCLVATZAF) y la Declaración de IVA de Arabia Saudí (DCLVATSAU) cumplen con los requerimientos de sus respectivas autoridades fiscales. Cada una de estas declaraciones y legislaciones se proporciona con una parametrización para las casillas de IVA por defecto y lista para su uso. Las extracciones se pueden ejecutar desde las siguientes funciones, según corresponda: DCLVATARE, DCLVATBHR, DCLVATZAF y DCLVATAUS.

Estructura común del IVA

La estructura común del IVA propone funcionalidades específicas destinadas a facilitar el cálculo y la validación de las declaraciones de IVA y a generar el informe preparatorio de IVA. En determinadas legislaciones, puedes enviar las declaraciones directamente desde la función de declaraciones de IVA. De acuerdo con cada una de las diferentes normativas fiscales, cada legislación cuenta con una estructura parametrizada para las casillas de IVA y la generación de los ficheros de impuestos. También hay una declaración de IVA genérica disponible que se puede personalizar para las legislaciones que no formen parte de esta estructura.

Para más información, consulta la guía de uso de la legislación que corresponda.

En el marco de la estructura común del IVA, la legislación de la sociedad y el proceso de declaración de IVA son independientes.

Ejemplo

Puede que una sociedad de la legislación belga deba tener una de sus plantas registrada a efectos de IVA según el modelo francés para poder declarar este impuesto conforme a los requerimientos de las autoridades fiscales francesas. En ese caso, puedes parametrizar el IVA de forma que la declaración utilice DCLVATFRA y la legislación sea la de la sociedad: la belga.

Esta parametrización debe incluir las casillas de IVA que requieren las autoridades fiscales francesas (según la declaración n.º 3310-CA3 y la parametrización estándar utilizada en DCLVATFRA+FRA), además de las reglas de mapeo correspondientes (tipos de documentos y códigos de impuesto de la planta belga). A continuación, esta parametrización debe aplicarse a la entidad de IVA a la que pertenece la planta que tributa en Francia.

La parametrización estándar DCLVATBEL+BEL puede aplicarse a la entidad de IVA que contiene las plantas de la sociedad belga, con la excepción de la planta que tributa en Francia.

Declaraciones incluidas en la estructura

Cada vez hay más declaraciones compatibles con la estructura común del IVA. Las declaraciones que se incorporan a la estructura se mencionan en las release notes de Sage X3.

Si tu país o legislación aún no forma parte de la estructura común del IVA, puedes utilizar la declaración de IVA genérica (DCLVATGEN) para parametrizar las casillas y el modelo de IVA manualmente.

Las opciones de parametrización previa para las legislaciones que se entrega por defecto son independientes de la parametrización de la estructura común del IVA. Una legislación ya parametrizada puede incluir una estructura de casillas de IVA exclusiva, pero sin que ello implique que se pueda utilizar el resto de las funciones de la estructura.

Creación de estructura para la declaración

Salvo la función de las casillas de IVA, estas funciones son exclusivas de las declaraciones que pertenecen a la estructura. Para más información, consulta la ayuda de las funciones correspondientes.

Casillas de IVA (no exclusiva de la estructura común del IVA).

Utiliza esta función para crear la estructura de las casillas de IVA de la declaración. Si seleccionas DCLVATGEN, tienes que indicar una legislación y crear la estructura de las casillas de IVA que necesites.

Para el resto de declaraciones de IVA asociadas a la estructura común del IVA, los códigos de las casillas de IVA parametrizadas deben ser las mismas que los de la parametrización de Modelo de IVA. Esta coherencia debe respetarse en la extracción automática de datos para su envío desde la función Declaraciones de IVA.

Grupos de tipos de asientos (exclusiva de la estructura común del IVA)

Esta función permite crear un grupo de tipos de asientos para una legislación determinada durante la parametrización de las declaraciones de IVA. En la función Casillas IVA, utiliza un código de grupo de tipos de asientos para reagrupar las casillas de IVA de tipo "Detalle" en una sola línea, en lugar de introducir varias líneas para cada tipo. Los grupos de tipos de asientos comparten código de impuesto y gestión e imputación de impuestos.

Entidades de IVA (exclusiva de la estructura común del IVA)

Esta función permite crear y gestionar entidades de IVA para una o varias sociedades o para una o varias plantas. Con las entidades de IVA se pueden definir distintas declaraciones de IVA a nivel de la planta.

Modelo de IVA (exclusiva de la estructura común del IVA)

Esta función permite parametrizar el modelo de IVA para una legislación en concreto y utilizarlo para crear declaraciones de IVA. Puedes reutilizar el mismo modelo para varios ejercicios, entidades de IVA, etc. Los códigos de las casillas de IVA definidos en el modelo de IVA deben coincidir con la parametrización de la función Casillas IVA.

También puedes utilizar esta función para introducir un código de impresión que te permita vincular varios informes de declaraciones de IVA, disponibles desde la función Declaraciones de IVA.

Extracción de datos y validación de declaración

Por el momento, DCLVATBRI es la única declaración que se puede presentar ante las autoridades fiscales británicas (HMRC) directamente desde la función de declaraciones de IVA. Para el resto de legislaciones, la función de las declaraciones de IVA permite extraer los datos y generar un fichero o un informe que se envía manualmente a la autoridad competente.

Declaraciones de IVA (exclusiva de la estructura común del IVA)

Utiliza esta función para parametrizar y generar la declaración de IVA para una entidad de IVA en concreto. Los datos se pueden extraer en el modo de simulación o en el real. En el modo de simulación, esta extracción puede llevarse a cabo para una o varias sociedades o plantas. También es posible ejecutar un informe preparatorio.

Extracción declaraciones IVA

Utiliza esta función para extraer los datos de varias entidades de IVA en el modo de simulación o en el real.

VATRETURNS (exclusiva de la estructura común del IVA)

A este informe se puede acceder desde la función Declaraciones de IVA para las extracciones reales o para las simulaciones. Reemplaza al informe preparatorio de las funciones DCLVATBEL, DCLVATBRI y DCLVATFRA.

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Cabecera

Pestaña Casillas IVA

Utiliza esta sección para lo siguiente:

  • Definir los diferentes tipos de casillas de IVA (Detalle o Acumulado) que se van a calcular y los títulos que se van a mostrar en los informes preparatorios para la declaración de IVA. La parametrización indicada en la tabla Casillas IVA representa la estructura de los informes preparatorios para la declaración de IVA.
    Nota: La estructura real del informe preparatorio puede variar en función de la legislación. Por ejemplo, el modelo 100 británico necesita nueve casillas de IVA.
  • Definir las casillas de IVA técnicas. Si una línea que se ha extraído no debe incluirse en una línea detalla del IVA, hay que cambiarla para que su Tipo pase a ser Fuera de declaración.

Para el resto de declaraciones de IVA asociadas a la estructura común del IVA, los códigos de las casillas de IVA parametrizadas deben ser las mismas que los de la parametrización de Modelo de IVA (GESVEF). Esta coherencia debe respetarse en la extracción automática de datos para su envío desde la función Declaraciones de IVA (GESVFE). Este requisito está asociado a las casillas de IVA de tipo "Detalle" y "Acumulado". Si una casilla de IVA de tipo "Detalle" definida aquí no aparece en la declaración (sin código), el cálculo se realiza en los informes DCLVATBOX*. Así, los asientos se actualizan (campo IVA declarado), pero no la declaración de IVA correspondiente.

Además, una misma casilla debe ser del mismo tipo tanto en la parametrización de las casillas de IVA como en el modelo de IVA. En el caso de las casillas de tipo Acumulado, los valores de los campos Fórmula y Condición fórmula deben coincidir.

Pestaña Detalle

La tabla muestra las casillas de tipo Detalle y Fuera declaración definidas en la sección Casillas IVA.

Casillas de tipo "Detalle"

Define una o varias combinaciones: introduce el código de impuesto, la gestión de IVA de la cuenta de la línea, el tipo de imputación de impuesto de la cuenta y el tipo de asiento o grupo de tipos de asientos. Si un apunte corresponde a una de estas combinaciones, se añade a la casilla pertinente.

Casillas de tipo "Fuera declaración"

Introduce únicamente el código de impuesto. Al ejecutar la declaración de IVA, no se declara ningún importe de IVA en estas casillas. Esto no se considera un error, y el fichero de traza detalla los apuntes relacionados.

SEEWARNING Si un apunte no corresponde a ninguna combinación descrita en la tabla (ni en la casilla Detalle ni en la casilla Fuera declaración), no se tiene en cuenta en el proceso de la declaración de IVA. El apunte se considera una anomalía que impide continuar y se detalla en el fichero de traza al final del proceso.

Importación de datos en la sección "Detalle"
Puedes importar datos en las líneas de la sección "Detalle" con el modelo de importación VATBOXD. Cuando importas un fichero, los datos de la tabla se eliminan y se reemplazan en la sección Detalle. Si la importación falla, la fase de supresión no se cancela y se eliminan todos los datos de la sección Detalle.

Es recomendable exportar la parametrización y, a continuación, importarla de nuevo con las modificaciones y adiciones aplicadas.

Informes

Botones específicos

Copia

Utiliza esta acción para copiar el proceso de declaración a otro dossier. La legislación del registro en curso debe existir en el dossier de destino.

Control

Mensajes de error

Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

Valor incorrecto

La fórmula de acumulación debe contener los códigos de casilla de las líneas anteriores.

Legislación no gestionada por el dossier

La legislación del registro en curso debe existir en el dossier de destino.

Parametrización plazo a borrar

Debes eliminar las combinaciones del código de casilla en la sección Detalle para poder modificar o eliminar un código de casilla en la sección Casillas IVA.

Casilla XXX Línea XXX : Parametrización ya existente Casilla XXX Línea XXX

La combinación descrita para la casilla en una línea de la tabla ya existe para la misma casilla en otra línea.

Tablas utilizadas

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