Esta función sirve para validar las facturas registradas con la función Control facturas y generar sus apuntes contables y analíticos correspondientes.

Cuando el módulo de Inmovilizados se gestiona en el dossier y se reúnen las condiciones necesarias, la validación de una factura activa la creación automática de un gasto para la línea de factura de compra (las modalidades de creación del gasto se detallan a continuación).

Requisitos previos

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

Gestión de pantalla

Pestaña Pantalla de entrada

Este proceso lleva a cabo una validación en masa de las facturas de compra registradas y controladas.
Una vez realizado el proceso de validación:

  • Se genera un asiento contable para cada factura validada.
  • Para cada línea de factura validada, se crea un registro en la tabla dedicada PTDSTKVAL cuando el parámetro PRIFLG – Valoración completa stocks tiene asignado el valor . Este registro realiza el seguimiento de los históricos del vínculo de esta factura o abono con los demás documentos de compra: pedidos, expediciones y recepciones. También registra todos los datos de valoración, como la cantidad y el coste de stock unitario calculado a partir de los valores del documento.
    Estos datos se utilizan principalmente para calcular la valoración de los stocks. El coste de stock unitario se determina a nivel de la recepción a partir del precio del pedido y, a continuación, en las regularizaciones de stock a partir de todas las facturas, abonos y facturas complementarias asociadas a los documentos, independientemente del orden de llegada de los documentos.
    Particularidades de las facturas complementarias cuyo campo Nuevo coste tiene asignado el valor No y cuyo código de gasto se ha indicado: el importe del gasto regularizado se integra directamente al coste de stock unitario de la línea de recepción.
  • Si se gestiona el módulo de Inmovilizados, se crea automáticamente un gasto.

La creación se produce según las modalidades que se describen a continuación.

Las facturas que se van a procesar se seleccionan con los siguientes criterios:

  • Sociedad
  • Planta
  • Usuario
  • Tipo de factura (factura, abono, etc.)
  • Rangos de fechas (fecha de creación de factura)
  • Intervalos del número de factura a procesar

Marque la casilla Fichero de traza para mostrar un resumen de todos los asientos validados al final del proceso.

Modalidades de creación automática de un gasto

En una línea de factura de compra, un gasto se crea cuando se cumplen las siguientes condiciones:

  • Se han indicado imputaciones contables para la línea.
  • Hay un seguimiento de las cuentas Social y IAS (en la definición de la tabla de Cuentas: hay que marcar las casillas Seguim. inmovilizado y Crear gasto y especificar una Naturaleza contable para esta cuenta).
  • Por otra parte, si la línea contiene un artículo, este debe ser inmovilizable (la casilla Inmovilizable debe estar marcada en la parametrización del Artículo). Si el artículo no es inmovilizable, el gasto se crea después de validar un mensaje de advertencia.

También se crea un gasto para todos aquellos elementos de facturación para los que no se ha solicitado la distribución en las líneas de factura. Esta información se parametriza a nivel del Tipo de factura. No obstante, cuando se solicita una distribución, no se crea ningún gasto para los elementos de facturación. En este caso, el importe de todos los gastos que se han creado aumenta o disminuye con la parte distribuida del elemento de facturación, según las modalidades de distribución definidas a nivel del elemento de facturación.

Alimentación de los campos del gasto

La tabla de gastos LAYOUTFAS se alimenta a partir de las siguientes tablas:
- Cabecera de factura: PINVOICE
- Línea de factura: PINVOICED
- Imputaciones contables y analíticas: CPTANALIN

LAYOUTFAS

Tabla

Campo

regla

Sociedad

CPY

PINVOICE

CPY

 

Planta

FCY

PINVOICED

FCYLIN

Planta de la línea de factura, si es financiera.

PINVOICE

FCY

Planta de la cabecera de factura (siempre financiera), si FCYLIN no es financiera. La planta de la línea se mantiene en GEOFCY (planta geográfica). 

Referencia de artículo

CODLOF

PINVOICE

NUM

 

Número de línea

LINLOF

 

 

Número progresivo

Referencia factura

BPRVCR

PINVOICE

BPRVCR

 

Límites artículo

ITMREF

PINVOICE

ITMREF

 

Proveedor

BPR

PINVOICE

BPR

 

Diario

JOU

PINVOICE

JOU

 

Tipo de cambio

CURTYP

PINVOICE

CURTYP

 

Divisa

CUR

PINVOICE

CUR

 

Fecha de factura

DATVCR

PINVOICE

BPRDAT

 

Fecha imputación

DATIMP

PINVOICE

ACCDAT

 

Tipo de factura

TYPVCR

PINVOICE

INVTYP

 

Planta geográfica

GEOFCY

PINVOICED

FCYLIN

 

Tipos cambio divisa

RATCUR

PINVOICE

RATMLT(0)

 

Descripción 1

DES

PINVOICE

<tipo factura> + BPRNAM

Si no hay descripción de artículo.

PINVOICED

ITMDES1

Si hay descripción de artículo.

Descripción 2

DES2

PINVOICE

INVNUM

Si es un abono.

Subvencionado

FLGGRA

 

 

1.

Importe subvención

FLGAMTGRA

 

 

1.

Vinculación bien

FLGLIKAAS

 

 

1.

Gasto principal

FLGLOFMAI

 

 

1.

Origen complemento

CPMCREORI

 

 

1.

Cuenta PGC

GAC

GACCOUNT

GAC

GAC = cuenta social

Cuenta PGC original

GACORI

GACCOUNT

GAC

GAC = cuenta social

Naturaleza PGC

GACACN

GACCOUNT

GACACN

GAC = cuenta social

Cuenta IAS

IASACC

GACCOUNT

GAC

GAC = cuenta IAS

Cuenta IAS original

IASACCORI

GACCOUNT

GAC

GAC = cuenta IAS

Naturaleza IAS

IASACN

GACCOUNT

GACACN

GAC = cuenta IAS

Referencia pedido

ORDBUY

PINVOICED

POHNUM

 

Límites artículo

ITMREF

PINVOICED

ITMREF

 

Unidad

UOM

PINVOICED

UOM

 

Cantidad

CTD

PINVOICED

QTYUOM

 

Tasa IVA facturado

RATVAT

TABRATVAT

VATRAT

 

Tasa IVA recuperado

RATVATREC

TABRATVAT

DEDRAT

 

Importe AI

AMTNOTCUR

PINVOICED

 
 
 
 
 
 AMTNOTLIN
 
 
 

 AMTNOTLIN + Importe distribuido (DISCRGAMT1  DISCRGAMT2, ...)

En función de la parametrización a nivel del Tipo de factura:

- Si no hay distribución de elementos de facturación.

- Si hay distribución de elementos de facturación en las líneas de factura.

Importe IVA

AMTVATCUR

PINVOICED

AMTTAXLIN1

 

Importe IVA recuperado

AMTVATRCUR

PINVOICED

DEDTAXLIN1

 

Distribución

DSP

CPTANALIN

DSP

 

Secciones analíticas

CCE(0..20)

CPTANALIN

CCE(0..20)

 

Familia inmovilizado

ACGGRP

ITMMASTER

ACGGRP

 

Origen línea detalle

LIGORI

PINVOICED

PIDLIN

 

Validado

FLGVAL

 

 

1.

Operador creación

CREUSR

 

 

GUSER

Fecha de creación

CREDAT

 

 

Fecha$

Origen captura

CREORI

 

 

4.

SEEINFO Notas:

  • Cuando el artículo tiene una familia de inmovilizado, las Asociaciones de campos se producen al crear el gasto.
  • Cuando la sociedad está sujeta a la legislación francesa, la tasa de recuperación del IVA no es del 100 % y el parámetro VATAUTVAL - Validación automática IVA tiene asignado el valor No, hay que validar los coeficientes de IVA en el gasto para que este sea inmovilizable. Para validarlos, hay que marcar la casilla Validado que hay disponible en el gasto.

Tarea batch

Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar FUNPIH esta prevista con este fín.

Botones específicos

Memo

Haz clic en esta acción para guardar las parametrizaciones en un Código de memoria y poder utilizarlas posteriormente. La memoria está vinculada a tu perfil de usuario; no a la función o a la pantalla.

El código de memoria STD asociado a la pantalla se muestra cuando abres la función.

Para más información sobre el uso avanzado de la acción Memo, consulta la documentación de la Ergonomía general de las aplicaciones SAFE X3.

Recuperar

Haz clic en esta acción para introducir un Código de memoria y cargar las parametrizaciones registradas bajo este código.

Borrar memo

Haz clic en esta acción para suprimir un Código de memoria.

Mensajes de error

Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :

Tabla desencadenante sin referencia

Número de argumentos erróneo

Clave incorrecta

Error en la validación de campo

Vínculo incorrecto en ...

Rebasamiento contador

Sin tipo de cambio de divisa

Transacción abandonada

Sin línea

Asiento descuadrado

Distribución descuadrada

Con cualquiera de estos mensajes de error, la factura no se va a validar. Estos mensajes son principalmente el resultado de una parametrización incorrecta del asiento automático. Compruebe la parametrización de los asientos automáticos PIHI y PIHC.

Cuentas sociales e IAS inmovilizales y artículo no inmovilizable

Este mensaje de error de validación aparece cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- Se gestiona el módulo de Inmovilizados
- Hay un seguimiento de las cuentas
- La línea contiene un artículo, pero este no es inmovilizable.
Consulte las Modalidades de creación automática de un gasto.

Ningun gasto se creará para la línea
Cuentas sociales e IAS no inmovilizados y artículo inmovilizable

Este mensaje de error de validación aparece cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- Se gestiona el módulo de Inmovilizados
- El artículo es inmovilizable
- No hay un seguimiento de las cuentas
Consulte las Modalidades de creación automática de un gasto.

Ningun gasto se creará para la línea
Cuenta social sin seguimiento y cuenta IAS con seguimiento (o) Cuenta social con seguimiento y cuenta IAS sin seguimiento

Este mensaje de error de validación aparece cuando se cumplen las siguientes condiciones:
- Se gestiona el módulo de Inmovilizados
- Una cuenta tiene seguimiento y la otra no
Consulte las Modalidades de creación automática de un gasto.

Tablas utilizadas

SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha